2025年1月15日上午,集团公司纪委书记兼监事会主席蒲晓波同志,率领10人内审检查组,前往隆山公司开展全面内审工作。此次内审聚焦隆山公司党的建设、“三重一大”决策、“三公经费”管理、财务收支、物资采购、经济合同、安全管理以及内部控制执行等关键领域。
内审组深入综合管理部、监审法务部、安全环保部、供销部、财务部,通过查阅资料、实地考察、员工访谈等多种途径,对公司财务状况、业务流程和内部控制进行了细致审查。审查过程中,内审组既发掘了公司运营中的亮点与优势,也指出了存在的问题与不足,并给出了极具价值的改进建议。
隆山公司对这些反馈高度重视,迅速组织相关部门落实整改。公司将以此次内审为契机,进一步完善内部控制体系,优化业务流程,提升管理效率,推动各项工作向规范化、标准化、高效化迈进。
随着内审工作的深入推进和整改措施的逐步落实,隆山公司的管理水平将大幅提升,企业竞争力也将进一步增强。未来,隆山公司将继续秉持“严谨、高效、创新、共赢”的企业精神,不断提升自身实力,为集团公司的繁荣发展贡献更大力量。
(综合管理部 王惠琼)
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